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区发改局2019年度部门预算执行审计结果
发布时间:2020-10-19 11:02:18 来源:广元市昭化区审计局


根据《中华人民共和国审计法》的有关规定,区审计局对区发改局2019年度部门预算执行情况进行了审计。

一、基本情况

区发改局是区政府工作部门,属区财政一级预算单位。2019年度部门预算收入888.38万元,上年结转6042.69万元总计6931.07万元。支出总计6954.87万元,其中基本支出266.64万元、项目支出6688.23万元。部门决算编报收支均为888.38万元。全年共审批政府投资项目338个,估算总投资1150265.27万元。

审计结果表明,区发改局2019年预算收支基本符合预算法及相关法律法规规定,收支及其有关经济活动基本真实、合法,预算执行较好,预决算公开较为准确及时,政府投资建设项目审批及其改革工作有序推进,项目申报流程基本符合相关规定。

二、审计发现的问题

(一)预算执行管理不到位。表现在预算编制不够规范、一般性支出压减不力、超预算支出、公务卡结算比例偏低、会计账簿登记不完整、与区财政往来不符、决算草案编报不够规范等方面。

(二)固定资产投资管理不到位。表现在违规批复建设方式、履行重大项目计划执行监督检查职责不力等方面。

三、审计处理情况及建议

上述问题,区审计局已依法出具了审计报告。提出了建立政策法规知识常态化更新机制、强化内部控制制度执行、加强流动资产监督管理等审计建议。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,区发改局正在组织整改。具体整改结果由区发改局向社会公告。